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县财政局工作总结及2014年工作意见(精选多篇)

时间:2023-12-14 20:37:27
县财政局工作总结及2014年工作意见(精选多篇)[本文共34446字]

第一篇:县财政局工作总结及2014年工作意见

**县财政局2014年工作总结及2014年工作意见

2014年,**县财政局在县委、政府的正确领导下,在省、州财政部门的帮助和支持下,全县各级财税部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七大、十七届二中、三中全会精神,积极落实省、州财政工作会议精神,按照县委十届四次全会及县十四届人民代表大会一

次会议确定的目标,认真履行职责和加强宏观调控,稳步推进稳建的财政政策,积极组织收入,调整优化支出结构,提高公共财政保障能力,做大财政“蛋糕”,财政收支有序均衡发展,为构建和谐社会,推进社会主义新农村建设,发展**经济,促进社会稳定和全县“十一五”计划的顺利实现打下了坚实基础。现将2014年工作进行总结,并结合实际,提出2014年工作意见。

一、2014年地方财政预算收支执行情况

截止10月31日,全县累计完成财政总收入33418万元,同比增长37.4%,增收9100万元。上划中央“两税”收入本月上划1591万元,累计上划12419万元,占县计划13805万元的90%,同比增长39.6%,增收3522万元。其中:增值税累计上划12414万元,占县计划13800万元的90%,同比增长39.6%,增收3522万元;消费税累计上划5万元,占县计划5万元的100%,与上年同期持平。完成地方一般预算收入17926万元,占州政府下达计划19500万元的91.9%,占县政府下达计划18660万元的96.1%,同比增长47.3%,增收5753万元。

2014年地方财政一般预算支出年初计划为41836万元,加上10月止已追加安排的政策性配套和各项政府事务性支出3966万元及省州下达一次专款16938万元,全县预算支出“盘子”共计62740万元。截止十月累计完成地方一般预算支出48053万元,占年度计划的76.6%,同比增长45.3%,增支14969万元。

在地方一般预算收入中,分征管部门完成情况看:

(1)国税部门:全县累计累计完成地方财政收入4410万元,占县计划4920万元的89.6%。同比增长34.5%,增收1130万元。其中:增值税(地方25%部份)完成4138万元,企业所得税(地方16%部份)完成272万元。增值税同比增收1174万元,增收的主要原因是由于物价上涨和用电量的增加,商业、建材、铁合金、电力等行业税收同比大幅度增收,加之部分企业暂未办理退税,应退未退税1484万元,其中地方应退未退371万元,只有综合资源利用退税全部退完;企业所得税同比下降13.9%,原因一是因两法合并,税率调整,导致所得税政策性减收;二是因铅锌矿产品价格下跌,企业利润下滑,税源减收。

(2)地税部门:累计完成地方财政收入10643万元,占县计划11620万元的91.6%,同比增长46.2%,增收3363万元。其中:工商各税累计完成6892万元,占县计划7690万元的89.6%,同比增长28.8%,增收1542万元;农业各税累计完成3751万元,占县计划3930的95.4%,同比增长94.4%,增收1821万元。工商各税增收主要是项目建设和固定资产投资带动较大,促使建筑、房地产等行业税收增长较快,使营业税继续保持良好的增长势头,同比增长30.6%,增收947万元。其中:建安营业税同比增收455万元(广砚高速公路建安营业税同比增收220万元),因销售不动产等房地产营业税也同比增收346万元,交通运输业营业税同比增收104万元。工商各税除企业所得税同比下降外,资源税、城市维护建设税、印花税等均随正税的增收而增收,城镇土地使用税因税率每平方米提高2.8元同比增收154万元。农业各税的增收主要是今年土地价格上涨,交易量增加等因素,使耕地占用税和契税分别同比增收400万元和97万元,烟叶税因入库进度较快而同比增收1324万元。

3、财政部门:累计完成2873万元,占县计划2120万元的135.5%,同比增长78.1%,增收1260万元。主要是罚没收入比上年同期增收411万元,其他收入增收713万元。增收的原因是进一步加强非税收入管理,使我县非税收入能及时足额缴入国库,并提前超额完成了年初县下达的收入计划。

(二)预算支出执行情况

截止10月31日,累计完成地方财政一般预算支出48053万元,占计划的76.6%,同比增长45.2%,增支14969万元。增支的主要原因一是公务员规范津补贴、增人增资、零星增资等人员工资性支出同比增支2014万元;二是县级专款及机构运转支出同比增支3238万元;三是省州专款实际拨付13801万元,同比增加8872万元,拨付率81.5%。

二、主要工作

(一)强化征管,财政收入预计可超额完成年度任务,财政工作实现新的突破。

是各级财税部门克服困难,采取各种有效措施,认真落实财政收入目标任务,加强财税运行情况分析研究,加大对重点项目的税源监管,特别是抓好工业生产、固定资产投资、烤烟生产、城镇建设等事关全年财政增收的重点工作,同时,建立健全大小税收一起抓的监控机制。二是依法加强税收征管,规范税收减免,严格退税管理。重点是加强对我县退税情况和社会福利企业税

收优惠情况进行调查研究,及时研究解决收入征收管理中的“跑、冒、滴、漏”问题,从严把好退税关,避免财政收入流失。三是完善县域经济考核目标责任制,加强考核监督,强化重点税源监控制度,对重点行业、重点企业的生产经营效益进行分析,掌握经济运行和发展态势对完成地方财政收入的影响,确保财政收入及时足额入库。四是加强非税收入管理,按照省州的要求,逐步建立包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产和资源有偿使用收入、国有资本经营收益、特许经营收入、罚没收入、捐赠收入等项目的非税收入管理体系,充分挖掘增收潜力,努力做到应收尽收;五是建立对乡镇财政所指导机制,实行领导挂钩责任制,挂钩领导及联系股室深入基层财政所调查研究,帮助分析财政收支情况,落实县域经济指标分解到乡镇的完成情况,为完成年度财政工作任务提出指导意见。

(二)统筹兼顾,财政支出结构更为优化,社会各项事业协调稳定发展。

今年以来,我县严格按照“励行节约、勤俭办事”的方针,狠抓财政节支工作,采取积极有效的措施,强化预算约束,严格执行人民代表大会批准的支出预算,继续控制会议费、接待费等支出,从严控制行政开支成本,并结合近几年来州县审计发现的问题,进一步加强重点检查,及时发现和纠正专项资金管理过程中存在的不规范行为,努力提高资金使用效益。

一是千方百计筹措和调度资金,优先保障机构运转、工资发放、社会保障及农业、教育、科技等法定支出,确保各项重点项目资金的需要;

二是认真落实惠民政策 ……此处隐藏32985个字……年财政系统一项重要工作,为抓好这项工作,我们制定了一系列切实可行的工作措施。一是以财政简报的形式及时向局领导及县主要领导汇报省直管县财政管理体制改革的主要精神,并召集县财政各有关股室、县直各单位会计,就这项工作进行了培训和具

体部署,使大家统一了思想,充分认识了改革的重要性和必要性;二是认真、全面、细致地清理确定省与县、市与县政府之间的财政分配事项及划转基数,积极、主动与省市财政联系,清理核对省与市县之间、市与县之间政府性财政债务,并做好预算外资金分享集中与补助的清理和填报工作,为下一步理顺预算外资金管理关系奠定基础。

五、做好小车购置管理工作。

针对小车购置中存在的问题,我们和县纪委一起对全县对全县小汽车情况进行检查,按规定统一办理保险,并对各行政事业单位的小车数量、人员编制情况进行了详细的统计,参考省市文件提出小车配置初步方案,给领导决策提供了依据,较好的控制了我县小车购置上升的势头。

六、其他工作开展情况

一是加班加点做好2014年度财政供给单位人员信息系统数据审改及2014年数据更新的布置、填报、审核和上报工作,高质量的完成了任务,为加强预算管理,提高财政信息化水平打下了坚实的基础。

二是联系国、地税部门,认真做好200x年企业所得税税源调查及重点产品国际竞争力调查的布置、填报、审核和上报工作,为国家研究税制改革方案,制定财税政策,加强财税管理,提供了第一手资料,也为财政、税务部门共同摸清企业所得税税源分布和构成,实现资源共享,加强税收征管打下了坚实的基础。

三是认真做好预决算报告的撰写等工作,较好地完成了任务。

四是认真做好2014年度地方政府性债务的布置、填报、审核和上报工作工作,及局领导及县政府布置的其他临时性工作。

下半年工作思路

今年以来,预算股全体同志在局党组的领导下,围绕完成责任状中的各项目标任务,切实发挥自身职能,积极组织财政收入,严格控制财政支出,不断加强财政管理,较好地完成了上半年的各项工作任务。但客观分析,仍存在以下不足之处:一是由于省对公务员调资转移支付数额下达晚等因素,县部门预算下达较晚;二是收支、资金、专款兑付等情况报送不系统,分析建议少;三是延伸管理存在薄弱环节,特别是对专项事业支出跟踪问效不够;四是预算管理职能未能充分发挥,参谋助手作用需要加强。

针对以上存在问题,我们认真分析了下半年的工作任务、形势,明确了新的工作思路、重点、要求。现汇报如下:

一、工作形势

从现实财源税源和收支情况看,从现在起至年底我县收支矛盾将十分突出:一是今年我县财政收入虽安排6.25亿元,但其中非税收入比重大,可用财力增加有限。下半年要超额完成全年任务还要付出艰辛的努力;二是由于往年欠省市往来款较多,欠省周转金、基金会转贷款多,增加了争取资金的难度;三是今年各项奖励数额加大,收支的不确定因素很多,这些都加大了预算执行的难度。

二、工作思路

针对下步工作形势,结合预算股工作范围、特点,下步我股的工作思路是:立足自身,找准位置,放眼全局,当好参谋,以新要求、新思路、新举措,努力做到五个确保:一是严格支出预算管理,规范日常拨款程序,确保全年财政收支平衡;二是进一步加大工作力度,确保完成自身负责收入任务并力争超收;三是及时汇总各类收支资料,加强调查研究,确保高标准高质量地向领导提供各类资料和文字材料。四是认真、全面、细致地清理确定省直管县财政管理体制改革划转基数,确保省直管县财政管理体制改革顺利实施。

三、工作重点

针对面临的新形势、新任务及新要求,我股将进一步明确工作职责、任务及目标要求,进一步明确工作程序、规范及要求;进一步改进工作作风,提高管理水平。重点做好以下工作:

1、把握重点工作,确保预算顺利执行。一是确保收入任务完成。股内人员分工负责,加强平时的调度检查,和财监等有关股室配合,按季对罚没票据使用情况开展专项检查,以查促收,以查促管,确保罚设收入和纳入预算内管理的行政性收费应收尽收,足额及时入库。在抓好自身工作的同时,积极主动与国、地税、金库协调沟通,分析问题,及时汇报,努力保证丰县财税收人征管工作顺利开展。二是灵活调度资金。把紧支出预算总盘子,抓好县镇工资统发工作,确保人员工资及时发放,确保社保等重点支出需要。三是规范支出管理。按照保工资、保社保、保运转的总体目标,日常工作中,严格按下达的预算、支出的经重缓急和收入的进度安排支出;对追加经费,坚持按县政府和局内规定程序办理。切实做到:没安排预算不拨款,没领导签批意见不拨款,程序不合规定不拨款。四是做好明年部门预算的编制工作,争取在各方面都有所提高。五是配合局领导积极向省市汇报丰县财政困难情况,在欠市大量资金的基础上,争取当年各项补助及时到位,尽力争取体制外的各项补助和政策,在收入淡季尽量多争取资金。

2、做好调查研究,主动当好领导参谋。一是按月及时向领导提供各类资料和汇报材料,针对收支情况和存在问题提出意见和建议,特别是对各月专款和报告及时提出办理意见。二是积极应对新一轮体制调整,对今年的财政收支情况认真加以分析和研究,并及时了解和掌握上级有关这方面的政策信息,准确掌握县镇各单位的实际财务收支状况,确保我县在体制调整中处于比较有利的地位。三是加大国库集中支付的力度,大宗财政支出凡是能通过国库集中支付的都要由国库集中支付,尽量减少资金拨转中间环节,提高资金使用的时效性。四是做好信息上报工作,确保超额完成局下达任务。

3、注重协调配合,提供优质高效服务。预算股工作牵涉方方面面,我们将努力树立大局观、服务观,努力协调好与国地税、国库、各股室、各预算单位、上级相关部门的关系。具体做到:一是对财政工作多做宣传解释工作,不把矛盾上交;二是平时多联系、多沟通,加强相互理解和支持;三是立足自身,摆正位置,寓服务与管理之中,寓管理与服务之中。

4、随时提供资料,做好各项基础工作。为使领导及时掌握情况,我们将随时提供5个方面的资料:一是收支进度情况;二是可用资金情况;三是专款兑现情况;四是部门预算执行情况;五是有收入单位返还情况。同时,按上级部门要求,及时、高质量提供月旬等各类报表。为此,我们将做好以下工作:一是和国库、国地税密切联系,规范目前报表报送时间,尽力做到随时掌握每天的情况;二是股内同志分工负责,特别是在提供各类资料方面;三是各类帐务严格做到日清月结,各类资料表格做到真实、准确、可靠。

5、延伸管理触角,提高资金使用效益。一是强化专项支出跟踪问效。在抓好日常收支工作的同时,我们将配合有关股室,挤出时间对国债、支农等重点项目资金使用情况开展专项检查,重点做好污水处理厂同级审计的配合工作。二是加强对罚没物资管理;三是做好财税库联网、县镇财政联网,及时掌握各类资料;四是充分利用新上总预算帐务软件、部门预算编制软件,把预算编制、预算执行、决算等工作有机结合起来,做到规范和效率;五是完善预算管理方面的各项操作程序、规章制度,确保各项工作特别是支出手续齐全、规范、合规,经的起各级审计。

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